ADEMPIMENTO LEGGE 190 – Anno 2014
CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
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SALDO FATTURA 1524 DEL 28/11/2014 | 180,33 | 180,33 | 09/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) Aggiudicatari: DUILIO DI TOMMASO Autoservizi - Pullmans (DTMDLU43P28D488Q) |
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SALDO FATTURA 1010237471 DL 15/7/2014 | 594,15 | 594,15 | 14/11/2014 22/12/2014 |
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26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA (02973040963) |
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RECUPERO COMMISSIONI | 241,28 | 241,28 | 06/03/2014 30/12/2014 |
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26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE - TESORERIA ENTI (01114601006) |
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SALDO FATTURA 14469 DEL 31/3/2014 | 76.140,67 | 76.140,67 | 22/05/2014 12/01/2015 |
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26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. (02884150588) |
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SALDO FATTURE 112 E 334 | 3.721,97 | 3.721,97 | 22/05/2014 17/09/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP. SOC. ONLUS (10055721004) Aggiudicatari: SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP. SOC. ONLUS (10055721004) |
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SALDO FATTURA N. 20144E07264 DEL 11/9/2014 | 56,00 | 56,00 | 09/10/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) |
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SALDO FATTURE 497 E 94 | 1.337,70 | 1.337,70 | 29/07/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP. SOC. ONLUS (10055721004) Aggiudicatari: SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP. SOC. ONLUS (10055721004) |
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SALDO FATTURA 52 DEL 10/3/2014 | 154,00 | 154,00 | 11/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFTIME (01533840037) Aggiudicatari: SOFTIME (01533840037) |
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SALDO FATTURA 182 DEL 3/6/2014 | 132,72 | 132,72 | 29/07/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BS BUSINESS GROUP (01606540563) Aggiudicatari: BS BUSINESS GROUP (01606540563) |
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SALDO FATTURA N. 304 DEL 17/09/2014 | 240,00 | 240,00 | 09/10/2014 22/12/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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RM154 - VERSAMENTO QUOTE PAGANTI POLIZZA DEFINITIVA | 7.144,50 | 7.144,50 | 24/03/2014 N.D. |
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21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: CARIGE ASSICURAZIONI (01677750158) BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) PLURIASS (01177300033) HELVETIA ASSICURAZIONI (01462690155) AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: PLURIASS (01177300033) |
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SALDO FATTURA 197 DEL 3/6/2014 | 120,00 | 120,00 | 17/09/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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SALDO FATTURA 907 DEL 4/12/2014 | 75,88 | 0,00 | 30/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 205 DEL 31/1/2014 | 70,75 | 70,75 | 04/04/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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SALDO FATTURA 2858 DEL 31/01/2014 | 115,00 | 115,00 | 17/09/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STYLGRAFIX ITALIANA (03103490482) Aggiudicatari: STYLGRAFIX ITALIANA (03103490482) |
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SALDO FATTURA 642 DEL 4/4/2014 | 73,75 | 73,75 | 10/06/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 557167 | 186,07 | 186,07 | 17/09/2014 12/01/2015 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM_ ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM_ ITALIA (00488410010) |
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SALDO FATTURA 126 DEL 11/11/2014 | 115,00 | 115,00 | 05/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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SALDO FATTURA 11083 DEL 11/12/2014 | 140,57 | 0,00 | 30/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) |
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ACCONTO BUONO D'ORDINE N. 26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 19/11/2014 22/12/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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SALDO FATTURA 13 - ACCONTO CAMPO SCUOLA TRIESTE | 14.344,26 | 14.344,26 | 04/04/2014 15/04/2014 |
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21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) I VIAGGI DI MAFALDA (05643441008) FOUR SEASONS NATURA E CULTURA (06812791009) LE BATEAU IVRE (07253010586) SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587) NEW DISTANCE (10159931004) Aggiudicatari: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) |
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SALDO FATTURA 900 DEL 15/5/2014 | 147,50 | 147,50 | 10/06/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 1224 DEL 17/3/2014 | 93,00 | 93,00 | 08/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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SALDO FATTURA 5/007 DEL 30/6/2014 | 122,00 | 122,00 | 30/07/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO TEATRO | 660,64 | 660,64 | 31/07/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUGGIERI FRANCESCO (RGGFNC81C14E986J) Aggiudicatari: RUGGIERI FRANCESCO (RGGFNC81C14E986J) |
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SALDO FATTURA 22 - ACCONTO CAMPO SCUOLA MAGGIO | 16.598,36 | 16.598,36 | 15/04/2014 22/05/2014 |
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21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA Partecipanti: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) I VIAGGI DI MAFALDA (05643441008) FOUR SEASONS NATURA E CULTURA (06812791009) LE BATEAU IVRE (07253010586) SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587) NEW DISTANCE (10159931004) Aggiudicatari: SCUOLA NUOVA TRAVEL (05000181007) |
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SALDO FATTURA 198 DEL 3/6/2014 | 270,00 | 270,00 | 17/09/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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SALDO FATTURA 1828 DEL 5/11/2014 | 101,70 | 101,70 | 17/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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SALDO CONTO CONTRATTUALE 31099627 AL 31/5/2013 | 741,87 | 741,87 | 18/03/2014 22/12/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. ANTICIPI E DEP.ROMA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. ANTICIPI E DEP.ROMA (97103880585) |
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SALDO FATTURA 13 DEL 17/12/2014 | 319,67 | 319,67 | 18/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI DOLCI SRL () Aggiudicatari: F.LLI DOLCI SRL () |
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SALDO FATTURA 525 DEL 05/06/2014 | 284,00 | 284,00 | 19/11/2014 09/12/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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SALDO FATTURA 134 DEL 14/4/2014 | 559,93 | 559,93 | 22/05/2014 27/10/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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SALDO FATTURA 9777 DEL 26/9/2014 | 211,60 | 211,60 | 27/10/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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SALDO FATTURA N. 305 DEL 17/09/2014 | 540,00 | 540,00 | 09/10/2014 22/12/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.M.G. SERVICE (05370571001) Aggiudicatari: C.M.G. SERVICE (05370571001) |
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SALDO FATTURA 42 DEL 13/01/2014 | 1.173,60 | 1.173,60 | 06/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 2250 DEL 29/5/2014 | 155,00 | 155,00 | 29/07/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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SALDO FATTURA 3 DEL 14/4/2014 | 2.233,76 | 2.233,76 | 22/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEODORI NICOLA () Aggiudicatari: TEODORI NICOLA () |
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SALDO FATTURA 1995 DEL 12/02/2014 | 280,00 | 280,00 | 06/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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SALDO FATTURA 1829 DEL 5/11/2014 | 156,60 | 156,60 | 17/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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SALDO FATTURA 1171 DEL 13/3/2014 | 120,00 | 120,00 | 22/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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SALDO FATTURA LA00070425 | 440,00 | 440,00 | 18/03/2014 12/01/2015 |
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26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: FASTWEB (12878470157) Aggiudicatari: FASTWEB (12878470157) |
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SALDO FATTURA 144 DEL 07/9/2014 | 147,50 | 147,50 | 05/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 6 DEL 17/2/2014 | 1.434,43 | 1.434,43 | 18/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) |
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SALDO FATTURA 493 DEL 10/3/2014 | 171,49 | 171,49 | 08/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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SALDO FATTURA 622 DEL 23/10/2014 | 190,50 | 190,50 | 22/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 2477 DEL 10/3/2014 | 162,00 | 162,00 | 08/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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SALDO FATTURA 1242 DEL 3/2/2014 | 1.250,00 | 1.250,00 | 04/04/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS Italia Service s.r.l. (06331261005) |
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SALDO FATTURA 39 DEL 5/5/2014 | 354,10 | 354,10 | 08/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA VOLPE MAURIZIO (09149450588) Aggiudicatari: FERRAMENTA VOLPE MAURIZIO (09149450588) |
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SALDO FATTURA 1041 DEL 5/3/2014 | 90,00 | 90,00 | 04/04/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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SALDO FATTURE 44 E 43 | 206,50 | 206,50 | 04/04/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 57991 DEL 30/11/2013 | 104,50 | 104,50 | 06/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS ITALIA (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS ITALIA (02683390401) |
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LIQUIDAZIONE COMPENSO ASS.ZA TIFLODIDATTICA GENN/FEB/MARZO 2014 | 3.324,49 | 3.324,49 | 22/05/2014 17/09/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARASSI MONICA (BRSMNC72L52F839O) MERCURI MARZIA MARINA (MRCMZM72T58H501I) Aggiudicatari: BARASSI MONICA (BRSMNC72L52F839O) MERCURI MARZIA MARINA (MRCMZM72T58H501I) |
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SALDO FATTURA 1041 DEL 5/3/2014 | 90,00 | 90,00 | 04/04/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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LIQUIDAZIONE COMPENSO ASS.ZA TIFLODIDATTICA SETT. E NOV. 2013 | 1.183,59 | 1.183,59 | 09/04/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERCURI MARZIA MARINA (MRCMZM72T58H501I) Aggiudicatari: MERCURI MARZIA MARINA (MRCMZM72T58H501I) |
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SALDO B.O. N. 20 | 406,00 | 406,00 | 01/12/2014 22/12/2014 |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) Aggiudicatari: BASCO BAZAR 2 SRL (04936581000) |
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SALDO FATTURA 51 DEL 07/02/2014 | 113,62 | 113,62 | 06/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BS BUSINESS GROUP (01606540563) Aggiudicatari: BS BUSINESS GROUP (01606540563) |
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SALDO FATTURA N. 3 DEL 4/8/2014 | 200,00 | 200,00 | 17/09/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INNOVA SERVIZI S.a.s. (08176351008) Aggiudicatari: INNOVA SERVIZI S.a.s. (08176351008) |
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SALDO FATTURA 561 DEL 19/3/2014 | 109,20 | 109,20 | 08/05/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES (05143491008) Aggiudicatari: RAINES (05143491008) |
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SALDO FATTURA 524 DEL 3/2/2014 | 102,00 | 102,00 | 18/03/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705) |
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SALDO FATTURA 142 DEL 7/9/2014 | 851,90 | 851,90 | 05/12/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
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SALDO FATTURA 5253 DEL 20/5/2014 | 252,20 | 252,20 | 10/06/2014 N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) Aggiudicatari: LA NUOVA ALDEBARAN (04649441005) |
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Totali | Numero Lotti: 61 | 142.937,85 | 142.721,40 |